老師,之前多計(jì)提的印花稅,申報(bào)完后留存在賬上,我現(xiàn)在計(jì)提今年的印花稅金額為:“應(yīng)提數(shù)”—”去年已提”,現(xiàn)在申報(bào)印花稅時(shí),怎么在申報(bào)系統(tǒng)里填寫應(yīng)提數(shù)、已提數(shù)和不提數(shù)?按照今年的計(jì)提基數(shù)填進(jìn)去,那之前多計(jì)提的就會(huì)一直存在賬務(wù)系統(tǒng)里
小脾氣
于2023-01-09 11:42 發(fā)布 ??838次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2023-01-09 11:44
你好; 你去看看你報(bào)的啥印花稅業(yè)務(wù) ; 你是多計(jì)提了 。 你做一個(gè)明細(xì)表體現(xiàn); 按照 實(shí)際的數(shù)據(jù)去填寫 申報(bào)系統(tǒng)
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對(duì)的,是增資的時(shí)候的
2024-01-13 15:11:01

你好,是一致的,借方計(jì)入稅金及附加,貸方計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)
2017-11-23 16:31:57

公司成立建賬時(shí),記載資金的帳簿要按實(shí)收資本和資本公積的萬分之五交納印花稅.
2、應(yīng)繳印花稅=10000萬*0.05%=5萬元.
3、以后實(shí)收資本、資本公積沒有變動(dòng)時(shí),不用再交印花稅.
4、只有實(shí)收資本和資本公積增加時(shí),再按增加額的萬分之五計(jì)算繳納印花稅.
2020-03-25 09:44:41

你好,印花稅調(diào)增到了稅金及附加科目核算了,繳納做這個(gè)分錄
借;稅金及附加——印花稅 貸;銀行存款
2018-11-27 11:37:45

您好,16年改了
主營業(yè)務(wù)稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅
2018-11-27 11:39:35
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小脾氣 追問
2023-01-09 11:48
meizi老師 解答
2023-01-09 11:52