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于2023-01-10 10:36 發(fā)布 ??658次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2023-01-10 10:38
你好; 可以的; 你可以對沖的; 你先看你保留哪個科目
undefined 追問
2023-01-10 10:55
老師,我第一次遇到這種情況,之前都是代賬操作的,請問一下對沖是怎么做呢?
meizi老師 解答
2023-01-10 11:00
你好; 你之前有那些科目; 對應的 余額在什么方向
2023-01-10 11:08
應收,應付,其他應收、應付對應的余額是負數(shù)
2023-01-10 11:10
你好; 都是負數(shù)金額嗎; 什么方向的
2023-01-10 15:38
老師,在這種情況下我如果申報是必須調(diào)表對吧?那我根據(jù)科目余額表應收借方正數(shù),應收借方負數(shù)(算入預收貸方);應付貸方正數(shù),應付貸方負數(shù)(算入預付借方)其他應收應付同理,那我還要考慮21年度的期末余額數(shù)嘛?
2023-01-10 15:43
你好 1; 是的 ; 建議是調(diào)整下科目 ;然后去報數(shù)據(jù)
2023-01-10 15:45
我根據(jù)22年的科目余額算出來的數(shù)據(jù)還要減去21年12月末對應科目的余額數(shù)據(jù)嘛?
2023-01-10 15:48
你好; 是的; 你先賬上調(diào)整科目
2023-01-10 17:36
資產(chǎn)負債表的期末等于期初+本期發(fā)生對吧?
2023-01-10 17:46
你好; 是的; 就這樣來處理的
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meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 317621 個
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2023-01-10 10:55
meizi老師 解答
2023-01-10 11:00
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2023-01-10 11:08
meizi老師 解答
2023-01-10 11:10
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2023-01-10 15:38
meizi老師 解答
2023-01-10 15:43
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2023-01-10 15:45
meizi老師 解答
2023-01-10 15:48
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2023-01-10 17:36
meizi老師 解答
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