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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-01-10 10:38

你好;        可以的; 你可以對沖的; 你先看你保留哪個科目   

undefined 追問

2023-01-10 10:55

老師,我第一次遇到這種情況,之前都是代賬操作的,請問一下對沖是怎么做呢?

meizi老師 解答

2023-01-10 11:00

 你好;   你之前有那些科目; 對應的 余額在什么方向  

undefined 追問

2023-01-10 11:08

應收,應付,其他應收、應付對應的余額是負數(shù)

meizi老師 解答

2023-01-10 11:10

你好;  都是負數(shù)金額嗎; 什么方向的  

undefined 追問

2023-01-10 15:38

老師,在這種情況下我如果申報是必須調(diào)表對吧?那我根據(jù)科目余額表應收借方正數(shù),應收借方負數(shù)(算入預收貸方);應付貸方正數(shù),應付貸方負數(shù)(算入預付借方)其他應收應付同理,那我還要考慮21年度的期末余額數(shù)嘛?

meizi老師 解答

2023-01-10 15:43

你好 1;  是的 ;    建議是調(diào)整下科目 ;然后去報數(shù)據(jù)   

undefined 追問

2023-01-10 15:45

我根據(jù)22年的科目余額算出來的數(shù)據(jù)還要減去21年12月末對應科目的余額數(shù)據(jù)嘛?

meizi老師 解答

2023-01-10 15:48

你好;        是的;    你先賬上調(diào)整科目   

undefined 追問

2023-01-10 17:36

資產(chǎn)負債表的期末等于期初+本期發(fā)生對吧?

meizi老師 解答

2023-01-10 17:46

你好;   是的; 就這樣來處理的  

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