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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2023-01-10 16:37

你好
借:原材料 ,   貸:應(yīng)付賬款-暫估
借:預(yù)付賬款 ,   貸:銀行存款 

林霧 追問

2023-01-10 16:39

原材料已經(jīng)收貨,并使用,需要暫估當(dāng)年成本嗎?

鄒老師 解答

2023-01-10 16:40

你好,需要根據(jù)領(lǐng)用情況,做原材料的領(lǐng)用分錄 

林霧 追問

2023-01-10 16:44

12月購入原材料暫估入賬:借:原材料;貸:應(yīng)付賬款。
12月領(lǐng)用原材料暫估入賬:借生產(chǎn)成本-直接材料,貸:原材料;
1月收到發(fā)票怎么處理?借:生產(chǎn)成本-直接材料(負(fù)數(shù)),貸:原材料(負(fù)數(shù));借生產(chǎn)成本直接材料,貸:原材料?

鄒老師 解答

2023-01-10 16:45

你好,收到發(fā)票
借:應(yīng)付賬款-暫估 ,  貸:原材料
借:原材料  ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),  貸:預(yù)付賬款 
生產(chǎn)領(lǐng)用材料的分錄,不需要做調(diào)整

林霧 追問

2023-01-10 16:56

12月購入原材料暫估入賬:借:原材料113;貸:應(yīng)付賬款-暫估113。
12月領(lǐng)用原材料暫估入賬:借生產(chǎn)成本-直接材料113,貸:原材料113;
1月收到發(fā)票時:
借:應(yīng)付賬款-暫估113 ,  貸:原材料113;
借:原材料100 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)13,  貸:預(yù)付賬款 113;
這樣原材料不是一直有余額,老師麻煩告訴我12月至1月完整的分錄,謝謝

鄒老師 解答

2023-01-10 16:58

你好,你暫估是按含稅金額入賬? 

林霧 追問

2023-01-10 17:03

難道不是含稅金額入賬嗎?稅金也是12月時已付款啊

鄒老師 解答

2023-01-10 17:04

你好,暫估的時候,是按不含稅金額的 
借:原材料  100,   貸:應(yīng)付賬款-暫估  100
借:預(yù)付賬款 113,   貸:銀行存款  113
收到發(fā)票的時候
借:應(yīng)付賬款-暫估 100,  貸:原材料100
借:原材料 100 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)13,  貸:預(yù)付賬款  113

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相關(guān)問題討論
您好,這個是 借 管理費用——電費 貸 應(yīng)付賬款——暫估入庫款
2024-10-23 20:50:14
如果,貨物已到或者服務(wù)已經(jīng)發(fā)生,就可以暫估
2024-01-15 09:16:25
按這樣字的紅字就可以了
2023-11-14 16:53:09
借庫存商品貸應(yīng)付帳款暫估 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
2023-09-25 12:15:28
同學(xué),你好 第二年紅沖之前的分錄,然后按照發(fā)票正常做賬
2022-12-22 12:56:26
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