APP下載
哦買嘎
于2017-07-24 13:28 發(fā)布 ??763次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-07-24 13:33
你好,其實沒有必要,預收156300借方余額,就是應收
哦買嘎 追問
2017-07-24 13:35
那他還我156300的時候 借:銀行存款 156300 貸:預收賬款 156300 嗎?
鄒老師 解答
2017-07-24 13:40
你好,是的,收到尾款就是這樣處理
2017-07-24 13:53
銷售商品產(chǎn)生的運費計入什么科目
2017-07-24 13:54
你好,計入銷售費用核算
老師購進貨物的運費是要核算到成本嗎?
2017-07-24 13:57
你好,可以計入貨物成本或管理費用 兩種處理方式都是可以的
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
1借:應收賬款 銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 2借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 這樣做對嗎?
答: 你好,是實現(xiàn)收入分錄嗎
稅負=應交稅費/主營業(yè)務收入,主營業(yè)務收入含稅嗎
答: 不含
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,我有筆業(yè)務先做預收后開票,跨幾個月開票后做成應收了,現(xiàn)在調賬是不是要把應收那筆沖掉?從新做:借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費
答: 你好 是的 一開始用預收科目 后期就無需轉了
老師,您好,去年公司預收了一家100萬的款,年末做了無票收入,借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費 今年如果開了票賬務需要怎么調整呢
討論
這個分錄我這樣做是否錯誤。借:主營業(yè)務收入……390000 應交稅費……62400 貸:預收賬款……300000 應收賬款……152400
公司做的收入的分錄是,借:預收賬款,貸:應付賬款,貸:主營業(yè)務收入,貸:應交稅費,在平臺上刷單形成的銷售表,如果也按照上述分錄做對不?主要是這耍單的錢,用的是公司錢來充,付款也不用付出去
比如說是電商提供平臺收取服務費的,分錄如下:借:預收賬款1697.7 (實際1660.9,因有36.8為公司發(fā)貨走內帳)貸:應付賬款-供應商1503 貸:主營業(yè)務收入189.03(實際157.9) 貸應交稅費5.67(實際4.56),因做錯了已經(jīng)記賬,咋個調成實際這筆呢?
3月份算稅點的時候算錯了,憑證主營業(yè)務收入貸方金額做多,應交稅費貸方金額做少,要怎么辦?原憑證以下是:預收賬款 借14550主營業(yè)務收入 貸13732.08應交稅費-增值稅 貸817.92實際的主營收入應該是13726.42增值稅是823.58應該怎么更改?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624586 個
應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
哦買嘎 追問
2017-07-24 13:35
鄒老師 解答
2017-07-24 13:40
哦買嘎 追問
2017-07-24 13:53
鄒老師 解答
2017-07-24 13:54
哦買嘎 追問
2017-07-24 13:54
鄒老師 解答
2017-07-24 13:57