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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-07-26 16:45

你好,涉及到管理費(fèi)用的跨年調(diào)整,需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整核算,然后調(diào)整期末未分配利潤(rùn)

追問(wèn)

2017-07-26 16:48

@鄒老師:平時(shí)借,管理費(fèi)貸預(yù)付,一直攤到明年的三月份,那明年1-3月份怎樣處理

鄒老師 解答

2017-07-26 16:49

借,管理費(fèi)用  貸預(yù)付賬款 
這個(gè)分錄是有錯(cuò)?

追問(wèn)

2017-07-26 16:56

@鄒老師:我還未明白,應(yīng)在一年內(nèi)攤完,但有三個(gè)月要到明年,明年那三個(gè)月如何處理

鄒老師 解答

2017-07-26 16:56

發(fā)生借;待攤費(fèi)用 貸;銀行存款 
然后按月攤銷借;管理費(fèi)用等科目 貸;待攤費(fèi)用

追問(wèn)

2017-07-26 17:00

@鄒老師:這是能在本年內(nèi)攤的,但還有三個(gè)月在明年攤,明年那三個(gè)月管理費(fèi)跨年了,跨年的分錄怎樣做,匯算時(shí)的報(bào)表這部分應(yīng)怎樣填

鄒老師 解答

2017-07-26 17:01

你好,這個(gè)只是費(fèi)用跨年了,還是計(jì)入管理費(fèi)用,這個(gè)科目并沒(méi)有錯(cuò)誤 
不是說(shuō)涉及到跨年 的費(fèi)用,之后都是用以前年度損益調(diào)整來(lái)核算的

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是的,以前年度損益調(diào)整要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配的
2020-06-29 18:27:18
你好,計(jì)入了以前年度損益科目不在本期利潤(rùn)所得調(diào)整范圍
2020-05-14 17:47:01
你好,是的 借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款 借;利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸;以前年度損益調(diào)整
2017-08-25 15:21:56
費(fèi)用調(diào)增不用做賬務(wù)處理,是因?yàn)槟阍瓉?lái)已經(jīng)做費(fèi)用了,只是不能稅前扣除,需要調(diào)整出來(lái)繳納所得稅,你只要做補(bǔ)計(jì)提所得稅和繳納所得稅的分錄: 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸 銀行存款 借 ;利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整
2017-04-20 15:55:33
您好,若金額不大,可以做當(dāng)期損益(稅金及附加)。
2020-05-25 00:05:13
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