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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-07-26 17:21

現(xiàn)在 借;預(yù)付賬款  貸;銀行存款等科目  90000 
取得發(fā)票 借;待攤費(fèi)用  貸;預(yù)付賬款  90000 
從季度月份開始的第一個月開始攤銷

會飛的魚068 追問

2017-07-26 17:23

@鄒老師:之前會計(jì)做的這種房租,辦公室租金都是用的其他應(yīng)收款,我做待攤是不是會不符啊

鄒老師 解答

2017-07-26 17:24

你好,前任財(cái)務(wù)為什么要做其他應(yīng)收款呢

會飛的魚068 追問

2017-07-26 17:25

@鄒老師: 
我看之前會計(jì)做的這種房租,辦公室租金都是用的其他應(yīng)收款,我做預(yù)付賬款是不是會不符啊? 
還有為啥是其他應(yīng)收款,我覺得應(yīng)該是其他應(yīng)付款???

會飛的魚068 追問

2017-07-26 17:26

@鄒老師:我也不知道,我查百度分錄有做其他應(yīng)付款的

鄒老師 解答

2017-07-26 17:37

你好,這個情況是需要計(jì)入預(yù)付賬款核算的

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相關(guān)問題討論
你好 你們實(shí)際業(yè)務(wù)是什么 。 后期也不會開票給你們了嗎
2020-06-05 12:19:18
你好,在借方是還錢才可沖的
2019-11-26 11:50:37
您好,報(bào)銷的發(fā)票上要寫公司的信息,分錄,借,管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)等科目,貸,其他應(yīng)收款-您的姓名。
2019-07-31 00:40:33
您好 報(bào)銷的發(fā)票上是填公司的信息 借:管理費(fèi)用等 貸:其他應(yīng)收款
2019-07-31 08:07:17
您好!借原材料等 貸其他應(yīng)收款
2017-05-17 14:41:19
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