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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-07-27 08:53

只有銷項,沒有進(jìn)項,就是需要繳納增值稅處理

怕孤單的綠草 追問

2017-07-27 08:55

如果這個月只有銷項沒有進(jìn)項,我可不可以把這個月開的增值稅銷項發(fā)票在以后有進(jìn)項發(fā)票的月份里做賬啊還是必須得做到開具銷項發(fā)票的月份里啊

李愛文老師 解答

2017-07-27 08:55

不行,必須這個月申報,不然你無法通常稅務(wù)的審核檢查

怕孤單的綠草 追問

2017-07-27 08:56

那就是當(dāng)月開具的發(fā)票必須做到當(dāng)月里是嗎

李愛文老師 解答

2017-07-27 08:57

必須做到里面,因為開具的數(shù)據(jù)已在國稅系統(tǒng)中存檔,你少申報,就過不了申報這一關(guān)

怕孤單的綠草 追問

2017-07-27 08:59

如果這個月只有進(jìn)項的話,我是不是可以選擇這個月不用認(rèn)證,等以后有銷項發(fā)票了以后再認(rèn)證,可以嗎

李愛文老師 解答

2017-07-27 09:41

可以這樣操作,可以不認(rèn)證,全部是零申報

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相關(guān)問題討論
您好!是的。正常就是這樣的了。
2019-11-14 15:21:08
你好,小規(guī)模是季度申報超過30萬繳納增值稅,一般納稅人是,開具銷項發(fā)票,認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票,銷項減去進(jìn)項大于0就繳納
2019-03-04 17:33:02
你好,發(fā)生增值稅,借:銀行存款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)增(銷) 取得專票計入進(jìn)項,借:庫存商品等 應(yīng)交稅費——應(yīng)增(進(jìn))貸:銀行存款等 如果銷項金額大于進(jìn)項,期末,借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增稅)貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 次月上交稅款 ,借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2019-12-09 15:38:59
是的,一般納稅人,增值稅是按月繳納的。每月20號前,要向稅務(wù)機關(guān)報送月度增值稅申報表,并繳納稅款。
2023-03-26 16:18:53
你好,一般納稅人,增值稅是按月申報繳納的?
2022-01-03 09:13:10
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