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送心意

悠然老師01

職稱高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師

2023-01-14 18:29

學(xué)員你好,暫估入庫
借:原材料等
貸:應(yīng)付賬款等

???? ???? ???? 追問

2023-01-14 18:32

那在下個月我們先付了一部分款項,在幾天后才收到對方開到的發(fā)票,那我們在付款那天要怎么做賬?收到發(fā)票后要怎么做賬呢

悠然老師01 解答

2023-01-14 18:33

付款那天,借:應(yīng)付賬款   貸:銀行存款
收到發(fā)票   借:原材料等負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付賬款等負(fù)數(shù)
根據(jù)發(fā)票
借:原材料   應(yīng)交稅費(fèi)  貸:應(yīng)付賬款

???? ???? ???? 追問

2023-01-14 18:36

就是在收到發(fā)票那天先紅沖本月暫估的應(yīng)付款,然后再重新做一筆,借方加上應(yīng)交稅費(fèi)就行了是么?

悠然老師01 解答

2023-01-14 18:38

就是在收到發(fā)票那天先紅沖本月暫估的應(yīng)付款,然后再重新做一筆,借方加上應(yīng)交稅費(fèi)就行了是的

???? ???? ???? 追問

2023-01-14 18:42

我們公司在收到該公司進(jìn)項票之前,開具了該業(yè)務(wù)的銷售票將貨物銷售給c公司,那我可以等到c公司付款那天再做銷售的賬務(wù),借:銀行收入,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)么?

悠然老師01 解答

2023-01-14 18:47

如果沒跨月可以這么做,如果跨月了不可以的

???? ???? ???? 追問

2023-01-14 18:54

票和款項都在12月份,只不過先開了票,后付的款。

悠然老師01 解答

2023-01-14 18:54

那就沒什么問題的

???? ???? ???? 追問

2023-01-14 19:08

做完主營業(yè)務(wù)收入以后,緊接著就需要結(jié)轉(zhuǎn)成本是么?

悠然老師01 解答

2023-01-14 19:19

做完主營業(yè)務(wù)收入以后,緊接著就需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的

???? ???? ???? 追問

2023-01-14 19:23

明白了,謝謝老師的答復(fù)。

悠然老師01 解答

2023-01-14 19:33

不用客氣,給個五星好評就行

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相關(guān)問題討論
一般大家說的暫估入賬就是指的是原材料或庫存商品采購因為貨到發(fā)票未到的暫估入庫的情況。
2018-01-10 08:27:22
你好,不可以的
2017-01-20 15:11:07
你好,借;銀行存款,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅款 需要知道具體是什么稅款,才知道該如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2019-10-11 11:57:50
同學(xué),你好 一般是貨物到了,發(fā)票未到
2022-04-18 10:33:19
你好,你實際有入賬就勾選。
2025-05-16 15:49:04
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