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送心意

立峰老師

職稱注冊會計師,稅務師

2023-01-17 01:01

同學你好,余額是累加的,把是12月末的余額一塊轉(zhuǎn)入就可以

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相關(guān)問題討論
你好,如果本年利潤是正數(shù),應當是 借;本年利潤 貸;利潤分配 科目余額表與利潤表應當是一致的
2017-01-16 15:02:35
資產(chǎn)負債表年末未分配利潤=資產(chǎn)負債表年初未分配利潤+(-)會計政策變更調(diào)整年初未分配利潤金額+(-)以前年度損益調(diào)整科目轉(zhuǎn)入金額+(-)利潤表里面的凈利潤-計提的法定盈余公積和分配給投資者的利潤。
2018-11-26 14:35:45
你好,本年利潤他有貸方余額,你結(jié)轉(zhuǎn)的時候你得把本年利潤放到借方,你才能把這個科目余額是零不是嗎?
2021-07-23 09:15:53
你好!資產(chǎn)負債表的年末未分配利潤=科目余額表的本年利潤+年初未分配利潤
2018-01-11 10:57:14
是的,就是這兩個科目的合計金額
2020-04-07 17:02:33
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