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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-08-03 14:28

你好!不攤銷了。借現(xiàn)金等 貸預付賬款等。

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相關(guān)問題討論
你好!不攤銷了。借現(xiàn)金等 貸預付賬款等。
2017-08-03 14:28:56
計入員工福利費,按年付的,每月攤銷計入就行了
2017-10-02 14:03:22
你好,計入 銷售費用-福利費
2016-08-31 09:59:57
你好,技術(shù)人員福利直接計入管理費用——福利費 就是了
2018-06-14 09:03:38
1.發(fā)放福利的分錄: 借:應付職工薪酬-福利費 30000元 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)4800元 貸:銀行存款 34800元 2.進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄: 借:應付職工薪酬-福利費 4800元 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)4800元
2019-09-16 16:52:44
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