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宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-08-03 15:54

你好!建議你做分錄。除非你本身有一個平衡的資產(chǎn)負(fù)債表做期初數(shù)

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相關(guān)問題討論
你好!建議你做分錄。除非你本身有一個平衡的資產(chǎn)負(fù)債表做期初數(shù)
2017-08-03 15:54:40
建立內(nèi)帳8月份的初始數(shù)據(jù)全部為0,我想把盤點清楚7月31日的賬戶余額錄在8月1日的第一張憑證 分錄怎么做 賬戶月余額4365.3元 錄在8月份的第一張憑證 分錄怎么做
2017-08-03 13:40:20
借:管理費用——開辦費 貸:庫存現(xiàn)金
2018-04-11 11:50:13
你好 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2019-04-28 09:36:37
您好 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅額) 借方科目:管理費用
2022-04-01 16:02:45
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