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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2017-08-04 10:06

新公司成立租賃廠房預付了三個月的房租沒有收到發(fā)票做的會計分錄借 預付賬款 貸 銀行存款, 
攤銷一個月的房租 借 管理費用 貸 待攤費用,現在收到發(fā)票后借:待攤費用貸:預付賬款

謝靜 追問

2017-08-04 10:08

待攤費用新準則不是已經不使用了嗎,還有就是里面的增值稅怎么做,我們是一般納稅人

袁老師 解答

2017-08-04 10:10

可以使用的,只是報表不體現了               

謝靜 追問

2017-08-04 10:15

我們是一般納稅人,里面的增值稅怎么做了

袁老師 解答

2017-08-04 10:29

銷項確認,應交稅費--應交增值稅(銷項稅額);進項確認,應交稅費--應交增值稅(進項稅額);兩者差即繳納稅款

謝靜 追問

2017-08-04 10:35

老師,估計是我沒問題清楚,我想問的是收到發(fā)票后的里面所含增值稅的會計分錄應該怎么寫

袁老師 解答

2017-08-04 11:01

如果是專票,借:庫存商品,應交稅費,貸:應付賬款;如果是普票,借:庫存商品貸:應付賬款

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相關問題討論
借:管理費用 貸:其他應付款,支付管理費用時會計分錄:借:其他應付款 貸:銀行存款? 分錄對的
2022-07-07 10:03:28
你好 你這樣的話 就重復做費用了。 你付款一年的時候做 借預付賬款貸銀行存款 分攤的時候每月做 借:管理費用租金 貸:預付賬款
2019-10-12 17:35:10
你好,你的會計分錄非常的正確的
2019-04-24 10:02:25
你好,可以調整的,按照實際月份攤銷
2019-03-02 15:48:49
新公司成立租賃廠房預付了三個月的房租沒有收到發(fā)票做的會計分錄借 預付賬款 貸 銀行存款, 攤銷一個月的房租 借 管理費用 貸 待攤費用,現在收到發(fā)票后借:待攤費用貸:預付賬款
2017-08-04 10:06:16
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