本月銷賬大于進(jìn)賬5000元,期末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5000,貸,應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅5000,然后期初扣繳時(shí),我之前有留底2000.是不是借,應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅3000,貸,銀行存款3000
維小尼
于2017-08-04 10:26 發(fā)布 ??965次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
2017-08-04 10:27
你好!不是的。是這樣,如果你有留抵2000.那么你實(shí)際應(yīng)該只交3000
你做第一個(gè)分錄的時(shí)候借,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3000,貸,應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅3000
然后做第二個(gè)分錄。
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平了的啊。兩個(gè)分錄綜合為:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:銀行存款
2015-07-28 21:35:51

同學(xué),你好
完整的分錄
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
4、實(shí)際交納時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41

你好,年終時(shí)做相反的分錄,就可以沖平了,
2020-11-14 21:22:53

你好,如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),是需要把轉(zhuǎn)出未交增值稅余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的
2019-03-04 19:36:32

這個(gè)科目不用處理的哈,一直掛著
2021-12-23 16:13:06
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