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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-08-07 12:47

您好,對的。

追問

2017-08-07 13:45

為何生成報表,其他應收款為負的

王雁鳴老師 解答

2017-08-07 13:59

您好,因為還沒有上交,為貸方余額,所以為負。

追問

2017-08-07 14:00

什么意思,已經(jīng)生成報表了

王雁鳴老師 解答

2017-08-07 14:01

您好,因為其他應收款,是貸方余額。生成報表了,也沒關系的。

追問

2017-08-07 14:04

在資產(chǎn)下面為負,沒關系嗎

王雁鳴老師 解答

2017-08-07 14:17

您好,沒關系的,以后盡量不要出現(xiàn)這種現(xiàn)象了即可。

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您好,借生產(chǎn)費用貸應付職工薪酬-社保 借應付職工薪酬-社保其他應收款或其他應付款--社保貸銀行存款
2020-06-20 22:38:01
您好,是不正確的,需要通過應付職工薪酬工資或社保公積金科目過度
2021-12-14 17:31:49
你好 是的 公司員工的 提成需要的
2020-05-13 15:02:29
你好,需要計提,借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資
2017-02-08 12:53:46
你好,需要計提的 借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬
2017-01-03 17:38:13
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