老師 增值稅專用發(fā)票是當(dāng)月認(rèn)證 當(dāng)月抵扣嗎?我取得增值稅專用發(fā)票是在1月 1月我已經(jīng)做了分錄有進(jìn)項(xiàng)稅 我現(xiàn)在需要報(bào)1月的增值稅 明天才去稅務(wù)局窗口認(rèn)證 我這1月做的分錄有沒有問題 我認(rèn)證后馬上去報(bào)稅 是可以填這個進(jìn)項(xiàng)稅的嗎?
小敏
于2015-02-05 15:55 發(fā)布 ??505次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級職稱
2015-02-05 16:06
增值稅發(fā)票四當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月抵扣的,你應(yīng)該1月底進(jìn)行認(rèn)證,1月份抵扣,你2月份認(rèn)證要2月份才可以抵扣,你這樣處理不太好,會和已經(jīng)認(rèn)證抵扣的相混,不利于賬務(wù)的核對,在實(shí)務(wù)中可以考慮設(shè)置一個中間科目,專門用于處理這類事項(xiàng)。
有的公司設(shè)置“其他應(yīng)收款--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅”,有的公司設(shè)置“應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅”,
這些都可以,反正原理就是在發(fā)票未來得及認(rèn)證的時候入一個中間科目,等發(fā)票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出來。
相關(guān)問題討論

你好,認(rèn)證與抵扣是同步的
認(rèn)證抵扣分錄是 借;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-01-19 13:06:25

同學(xué) 你好
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——繼續(xù)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——已認(rèn)證未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-12-12 19:09:41

你好,是要認(rèn)證后抵扣
2019-02-15 09:38:47

您好,是的,理解正確的
2020-07-07 16:45:25

你好
直接選擇不抵扣勾選就可以
2020-06-14 13:32:42
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息