提現(xiàn)的時(shí)候,是公戶轉(zhuǎn)到一個(gè)員工銀行卡上了, 備注寫 問
沒事的,可以直接打備用金的 答
7月15日之后個(gè)體營(yíng)業(yè)執(zhí)照注銷和注冊(cè)有新規(guī)定了嗎 問
你好,現(xiàn)在來說沒有特殊規(guī)定 答
學(xué)員:公司喬遷請(qǐng)客吃飯,買酒招待客人,怎么記?老師: 問
您好,這個(gè)處理辦法是沒錯(cuò)的,可以這樣 答
老師:掛應(yīng)收賬款附件增值稅專用發(fā)票就可以了吧,不 問
是的,就是那樣做就行 答
凈現(xiàn)值/原始投資額現(xiàn)值=現(xiàn)值指數(shù),對(duì)不對(duì) 老師那 問
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答

采購(gòu)貨物,付給對(duì)方的款比收到的發(fā)票要少一些這個(gè)差額計(jì)到哪里
答: 你好,可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
我司賣貨物100萬給客戶,給客戶開了100萬的發(fā)票,付款時(shí)因客戶達(dá)到了采購(gòu)目標(biāo),給了10%的返點(diǎn),客戶只需付90萬,請(qǐng)問這10萬差額需要客戶開票給我們嗎?客戶的意思是說這10萬跟發(fā)票沒有關(guān)系,我們只需要付10萬給他們,他們不會(huì)開票給我們,我們也不能沖減他們的發(fā)票
答: 你好,這10萬應(yīng)該給我們開具發(fā)票才對(duì)的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
5月份采購(gòu)的貨物,8月份收到發(fā)票,怎么做賬呢
答: 借;庫(kù)存商品等科目 貸;預(yù)付賬款等科目
采購(gòu)貨物 發(fā)票金額是1594 發(fā)生退貨318 沒開發(fā)票 實(shí)際付款金額1276…這筆差額要怎么處理
1、之前采購(gòu)貨物計(jì)入未收到發(fā)票、計(jì)入預(yù)付賬款、下個(gè)月收到發(fā)票該如何做賬2、老板用備用金采購(gòu)貨物、只收到發(fā)票該如何做賬


李婭楠 追問
2017-08-09 13:30
鄒老師 解答
2017-08-09 13:32