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qzuser
于2017-08-11 12:30 發(fā)布 ??1350次瀏覽
浮云老師
職稱: 注冊會計師 中級會計師
2017-08-11 12:51
我們是一般納稅人,借 應收賬款,借應交稅費,貸,應付賬款,不應該是這樣嗎?有點不懂
qzuser 追問
2017-08-11 12:57
我們是貿(mào)易企業(yè),客戶的貨款還未收到,
2017-08-11 12:59
我們也還未付款給供應商,但是收到了供應商的專票
浮云老師 解答
2017-08-11 12:36
收到發(fā)票要做賬的,借: 應交稅費/應交增值稅/進項稅額 貸:應付賬款
2017-08-11 12:55
你們是購買貨物,哪里來的應收賬款呢。
可是你們的錢也沒付啊,這里只要做稅票的分錄就行了
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
購買貨物,未收到客戶貨款,未付款給供應商,但是收到了專票,這個分錄怎么做呢
答: 收到發(fā)票要做賬的,借: 應交稅費/應交增值稅/進項稅額 貸:應付賬款
供應商的貨物有質量問題,扣了供應商貨款,這個貨款怎么寫分錄啊
答: 您好,一般情況下,借;庫存商品等科目,負數(shù),貸;應付賬款,負數(shù)。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
付供應商貨款,根據(jù)訂單送貨一部分貨,貨物到了,發(fā)票收到才付款,分錄怎么做?
答: 現(xiàn)收到了貨物并沒有付款是嗎?借庫存商品貸應付賬款。
老師,供應商A送柴油我公司需付款5萬,供應商B公司需付款10萬,先前有協(xié)議供應商A的貨款從B中扣減,我公司再付款給A,請問這個分錄該怎么寫?
討論
老師好:問題1:預付供應商的貨款;問題2:現(xiàn)款現(xiàn)貨支付供應商款;問題3:收到貨后支付供應商款分別怎么做分錄
1號向供應商預付貨款84000元,分錄借預付款84000,貸銀行84000,4號收到貨物90976元,分錄借存貨90976,貸預付款90976,還差供應商6976,銀行還款6976以后這條分錄要借哪個科目,是預付款還是應付款?
老師您好!供應商因貨物質量問題,我們以貨款中扣除了貸款,請問分錄怎么做?
電商網(wǎng)站,公賬付貨款,貨物由供應商直發(fā),可以做代收代付款嗎?付供應商的款不要發(fā)票
浮云老師 | 官方答疑老師
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★ 5.00 解題: 1 個
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qzuser 追問
2017-08-11 12:57
qzuser 追問
2017-08-11 12:59
浮云老師 解答
2017-08-11 12:36
浮云老師 解答
2017-08-11 12:55
浮云老師 解答
2017-08-11 12:59