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Suzy
于2015-11-03 15:33 發(fā)布 ??1005次瀏覽
羅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2015-11-03 16:00
因為還欠對方50000呢 老師 覺得不對啊 這個月付了114000啊
Suzy 追問
2015-11-03 16:05
我8月是借管理費用50000 長期待攤費用11000 貸銀行存款50000 應付賬款110000 9月不知道怎么做了 借應付賬款114000 貸銀行存款114000 可以不?還要不要結轉已有發(fā)票的費用?110000-50000=60000的票沒有進費用 :9月還是應該 借:管理費用110000 應付賬款4000 貸:銀行存款114000
2015-11-03 16:23
這個是主管讓計的 我也不理解 就是當待攤費用用了 以后需要的時候進管理費用
2015-11-03 16:26
我這個月還能改8月的記賬憑證嗎? 這張憑證牽涉到管理費用
2015-11-03 16:30
8月的時候借:管理費用50000 貸銀行存款50000 應付賬款110000 那110000借方應該入什么科目呢?
羅老師 解答
2015-11-03 15:36
1.借 費用或成本科目 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸 應付賬款 110000 銀行存款 50000;2.10月 借 應付賬款 110000 貸 銀行存款 110003.你多支付4000是什么原因?
2015-11-03 16:15
你們這技術服務費的用途是什么?對你計入長期待攤費用不太理解。
2015-11-03 16:50
主要看對方提供給你的技術服務,用于什么用?如果需要分期計入費用,可以計入待攤費用科目的。
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羅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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Suzy 追問
2015-11-03 16:05
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2015-11-03 16:23
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