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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計師

2017-08-12 19:58

對沖的賬務(wù)告訴我一下

方亮老師 解答

2017-08-12 08:15

對的。年末時與銷項稅額、進(jìn)項稅額、轉(zhuǎn)出未交增值稅對沖,對沖后無余額。

方亮老師 解答

2017-08-12 20:02

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

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你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
你好!借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入 月末銷項大于進(jìn)項做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-09-21 16:09:45
你好,借,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ,貸;應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款 是這樣處理
2018-01-12 17:44:53
你好,是這樣與未交增值稅抵扣
2018-02-02 14:51:40
你好 可以的 可以這么做的
2021-12-30 13:13:42
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