
是內(nèi)賬,老板2個(gè)公司今年想合并成一個(gè)。去年分別做的賬。今年想合并在一起做賬,資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)怎么合并到一個(gè)公司。
答: 同學(xué),你好,首先把兩個(gè)公司的資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)放在一起,然后看下兩家公司有沒有互相往來的業(yè)務(wù),把互相往來的業(yè)務(wù)做合并抵銷處理
我3月份剛接了一家企業(yè)的會(huì)計(jì)工作,之前的會(huì)計(jì)做賬做了一半沒有交接就走了,我接手以后發(fā)現(xiàn)2月份的報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)為負(fù)數(shù),收入全部是做在內(nèi)賬了,這種要怎么處理?
答: 根據(jù)業(yè)務(wù)和銀行對(duì)賬單,重新梳理業(yè)務(wù),核對(duì)賬務(wù)是否正確。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
內(nèi)賬資產(chǎn)負(fù)債表和外帳資產(chǎn)負(fù)債表不一樣嗎?
答: 同學(xué),你好! 內(nèi)賬要記錄少申報(bào)的收入以及對(duì)應(yīng)成本、費(fèi)用等,還有外賬不允許列支的部分費(fèi)用,比如白條,或者送禮的灰色支出什么的。內(nèi)賬應(yīng)該是外賬的一個(gè)補(bǔ)充,在外賬不存在虛開虛列的情況下,結(jié)合在一起應(yīng)該是企業(yè)真實(shí)經(jīng)營(yíng)狀況。

