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心語
于2017-08-12 22:01 發(fā)布 ??1568次瀏覽
方亮老師
職稱: 稅務師,會計師
2017-08-12 22:21
1、確認收入: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅 2、可以扣除一定的差額計稅: 借:主營業(yè)務成本 借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款
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差額如何做分錄?
答: 1、確認收入: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅 2、可以扣除一定的差額計稅: 借:主營業(yè)務成本 借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款
我們與客戶對帳幾年來都有個差額980(對方帳少980),現(xiàn)在老板說980算了,要平掉,該怎么做分錄呢
答: 借;銀行存款 財務費用 980 貸;應收賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,本位幣和原位幣的差額怎么做分錄
答: 外幣和本幣直接匯兌差異,一般計入財務費用,如果是工程的計入工程成本哦
老師,請教一下,象這種差額開票的收入,怎么做分錄?
討論
老師保安公司開了16,2萬的發(fā)票,差額是16萬怎么做分錄呀我們是保安公司
老師,抹賬協(xié)議怎么做分錄啊,一共104158,協(xié)議后給了95158,那差額怎么做呢
老師,每年社保補的差額,怎么做分錄呢。
你好老師,企業(yè)開票12000,收款11500/這500的差額對方不付了,這500怎么做分錄?
方亮老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師,會計師
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