
老師,你好,我們單位的餐補(bǔ)是用發(fā)票來湊的,員工餐補(bǔ)每人多少是固定,按照工作日來算。報銷單上寫的是實際發(fā)下去的餐補(bǔ)金額,后面附上的是湊出來差不多金額的發(fā)票,金額不一致,這個怎么做會計分錄,不一致怎么弄啊?謝謝!
答: 只要發(fā)票金額大于報銷金額即可。借 管理費(fèi)用或銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸 現(xiàn)金
老師 進(jìn)貨 發(fā)票沒到 用支付記錄做的報銷單 怎么做會計分錄?
答: 你好,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
報銷人拿報銷單來報銷 有些開不了發(fā)票 會計分錄怎么做
答: 你好!可以計入相關(guān)費(fèi)用但是不可以所得稅前抵扣費(fèi)用


123啊誰都能看見的那 追問
2017-08-15 15:15
鄒老師 解答
2017-08-15 14:44
鄒老師 解答
2017-08-15 15:09
鄒老師 解答
2017-08-15 15:16