合作開(kāi)發(fā)合同是否繳納印花稅? 問(wèn)
下午好親!是技術(shù)開(kāi)發(fā)吧,要按技術(shù)開(kāi)發(fā)合同繳納印花 答
收到的費(fèi)用,分錄是不是:借:銀存 10 貸:費(fèi)用 -10 問(wèn)
沒(méi)明白為啥是沖費(fèi)用呢? 答
只有倆張財(cái)務(wù)報(bào)表,怎么錄入到快賬財(cái)務(wù)軟件里 問(wèn)
可直接按資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù),錄期初 答
老師,23年支付的費(fèi)用,25年才開(kāi)票,收款這個(gè)專票,還能 問(wèn)
你好,可以的,可以抵扣的。 答
老師您好,和銀行貸款時(shí)繳納了印花稅,還銀行貸款時(shí) 問(wèn)
嗯你好,這個(gè)不需要再交印花稅。 答

員工借款1000報(bào)銷1640應(yīng)退640怎么做分錄
答: 1、借:其他應(yīng)收款 1000 貸:銀行存款 1000 2、借:管理費(fèi)用 1640 貸:銀行存款 640 貸:其他應(yīng)收款 1000
員工借款1000,報(bào)銷1400剩余400沒(méi)補(bǔ)給錢。該他400。怎么做分錄
答: 借;管理費(fèi)用 1400 貸;其他應(yīng)收款 1000 其他應(yīng)付款 400
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
員工報(bào)銷2019年的臨時(shí)采購(gòu)費(fèi)用,用于沖借款?,F(xiàn)在該如何做分錄呢?
答: 你好,借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款。


方亮老師 解答
2017-08-19 09:09
方亮老師 解答
2017-08-19 10:08