在1月份抵扣了12月份的票,所以1月份未交增值稅,但是那張發(fā)票未做到1月份,期初數(shù)也沒建這筆款,那在1月份怎么做這筆進(jìn)項(xiàng)稅呢?因?yàn)槟菑?2月份的發(fā)票是做到12月份的成本的
同舟之情
于2017-08-23 14:59 發(fā)布 ??850次瀏覽
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宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
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你好,借,主營業(yè)務(wù)成本 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 只要這筆分錄就可以。
2019-03-19 11:52:49

你好 做轉(zhuǎn)出:1.借:成本費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) 2,。 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 在結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 你轉(zhuǎn)出了就要繳納增值稅的
2020-04-24 19:18:50

你好!你不需要單獨(dú)做這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅的。你只需要看1月抵減了之后要不要交稅
2017-08-23 15:01:07

第2筆不對,先入庫再結(jié)轉(zhuǎn)借:庫存商品 80000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅8000
貸:銀行存款88000
借 主營業(yè)務(wù)成本:80000
貸:庫存商品 80000
2020-04-03 11:02:59

你好,專票不可以一部分留的,一部分交稅
2020-04-22 10:19:35
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