
收款掛靠公司的工程款,扣除稅費(fèi)和管理費(fèi)其他轉(zhuǎn)回給掛靠方,怎么做賬
答: 你好!外帳不做。內(nèi)帳收到錢借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 其他業(yè)務(wù)收入 支付的時(shí)候借其他應(yīng)付款 貸現(xiàn)金等
老師你好,請(qǐng)問我們公司收到一筆工程款,在撥付工程款的時(shí)候,從中扣了一筆管理費(fèi)和開票費(fèi)用。這個(gè)要怎么做賬。
答: 你好同學(xué),這分兩筆借:銀行存款 貸:**收入(總額) 借:管理費(fèi)用貸:銀行存款 這樣兩筆記錄就好了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
掛靠的怎么做賬務(wù)處理,掛靠時(shí):借:應(yīng)收賬款—xx工程 貸:工程結(jié)算—價(jià)款結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅銷項(xiàng) 結(jié)轉(zhuǎn)收入:借:工程結(jié)算—價(jià)款結(jié)算 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 回款時(shí):借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款—xx工程那付給掛靠方工程款和收取管理費(fèi)怎么做分錄
答: 同學(xué)你好 是單獨(dú)開的嗎

