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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-08-25 17:20

以前是小規(guī)模作帳時借原材料貸應付賬款,現(xiàn)取得增值稅專用發(fā)票并付款借應付賬款(含稅),應交稅費-應交增值稅(進項稅額),貸銀行存款(含稅),原材料(進項稅額)

張曉東 追問

2017-08-25 17:30

補交去年稅款,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應交稅費增值稅檢察調(diào)整,繳款時,借:應交稅費增值稅檢察調(diào)整貸:銀行存款,借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整,對嗎?謝謝

張曉東 追問

2017-08-25 17:47

老師,去年是小規(guī)模納稅人,8月檢察補交去年的增值稅及各種附加稅,如何做賬

鄒老師 解答

2017-08-25 17:12

付款  借;預付賬款  貸;銀行存款 
取得發(fā)票 借;原材料   應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;預付賬款

鄒老師 解答

2017-08-25 17:21

你好,沒有取得發(fā)票付款時計入預付賬款,取得發(fā)票才可以計入原材料,進項稅額核算的

鄒老師 解答

2017-08-25 17:32

你好,增值稅是不會通過以前年度損益調(diào)整的

鄒老師 解答

2017-08-25 17:48

借;應收賬款 等科目   貸;以前年度損益調(diào)整    應交稅費-應交增值稅 
借;以前年度損益調(diào)整   貸;應交稅費 
借;應交稅費-應交增值稅   附加稅  貸;銀行存款

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你們開具了發(fā)票,就確認收入,計提稅費
2019-02-20 08:31:15
盡量開具增值稅普通發(fā)票處理。這張發(fā)票驗票后再做進項稅轉出處理,不抵扣進項稅
2018-06-06 12:03:49
付款 借;預付賬款 貸;銀行存款 取得發(fā)票 借;原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;預付賬款
2017-08-25 17:12:49
下面的分錄正確: C.借:材料采購 205 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 34 貸:銀行存款 239 D.借:原材料 200 材料成本差異 5 貸:材料采購 205
2017-08-22 17:25:46
應交稅費--應交增值稅(進項稅額)34 貸:銀行存款239D.借:原材料200 材料成本差異5 貸:材料采購205。為什么材料采購的金額是205不是206呢?
2017-07-11 18:16:08
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