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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師

2017-08-26 16:36

1.分配工資 
借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 
2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 
借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 
3.次月發(fā)放工資時(shí) 
借:應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個(gè)人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
庫存現(xiàn)金/銀行存款 
4.上交杜保 
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個(gè)人部分) 
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 
5.上交個(gè)人所得稅 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
貸:銀行存款

萌噠噠的小蘿卜 追問

2017-08-27 15:37

有一次進(jìn)項(xiàng)稅不讓抵扣,,單位補(bǔ)交了稅,應(yīng)該怎么做賬

宋生老師 解答

2017-08-27 17:20

你好!借原材料等 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

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你好,就是說這部分錢不需要再支付給員工了,是么?當(dāng)初支付工資的分錄是?
2020-06-11 10:50:13
對于欠發(fā)的工資,計(jì)入其他應(yīng)付款處理。
2019-12-26 16:59:18
你好,按扣款之后的金額計(jì)提工資就是了 借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款等科目
2018-11-27 15:13:17
只做發(fā)放工資的分錄就可以了。
2018-11-15 16:10:29
你好,借:其他應(yīng)收款 貸:現(xiàn)金、發(fā)放,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)收款
2017-11-27 11:15:24
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