當(dāng)期收到增值稅專用發(fā)票,當(dāng)期不認(rèn)證抵扣,應(yīng)該怎樣做會計處理?
紫韻宸琦
于2017-08-30 14:24 發(fā)布 ??2266次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2017-08-30 14:28
只要是我當(dāng)期收到的發(fā)票,不管先認(rèn)不認(rèn)證,只要是當(dāng)期收到的,必須要入賬是吧?
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借,銀行存款500
貸,預(yù)收賬款500
2022-10-11 19:53:44

同學(xué)你好
借,應(yīng)收賬款56500
貸,主營業(yè)務(wù)收入50000
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項6500
借,主營業(yè)務(wù)成本34000
貸,庫存商品34000
(1)假設(shè)購買方5月9日付清貨款,做相應(yīng)會計處理
借,銀行存款50000-50000*2%
借,財務(wù)費(fèi)用50000*2%
貸,應(yīng)收賬款56500
(2)假設(shè)購買方5月18日付清貨歡, 做相應(yīng)會計處理。
借,銀行存款50000-50000*1%
借,財務(wù)費(fèi)用50000*1%
貸,應(yīng)收賬款56500
(3)假設(shè)購買方 5月底才付清貨敖 做相應(yīng)會計處理。
借,銀行存款56500
貸,應(yīng)收賬款56500
2021-12-23 11:46:56

你好,借:庫存商品 5000 貸:主營業(yè)務(wù)成本 4500
應(yīng)收退貨成本 500
借:主營業(yè)務(wù)收入 9000 預(yù)計負(fù)債1000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅1600 貸:銀行存款 11600
2020-04-29 23:07:51

認(rèn)證的記進(jìn)項,借庫存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅貸銀行存款等
2020-02-10 16:37:13

你好!借庫存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅) 貸應(yīng)付賬款等
2017-08-30 14:24:55
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