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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-08-30 14:28

只要是我當(dāng)期收到的發(fā)票,不管先認(rèn)不認(rèn)證,只要是當(dāng)期收到的,必須要入賬是吧?

紫韻宸琦 追問

2017-08-30 14:34

老師,那我之前是當(dāng)月不認(rèn)證抵扣的我沒有當(dāng)月入賬,等抵扣認(rèn)證是在去入賬,這種情況怎么辦呀?如果需要調(diào)整應(yīng)該怎樣調(diào)整?

紫韻宸琦 追問

2017-08-30 15:10

好的,謝謝老師

宋生老師 解答

2017-08-30 14:24

你好!借庫存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅) 貸應(yīng)付賬款等

宋生老師 解答

2017-08-30 14:29

你好!是的。要先入賬。抵扣不抵扣是以后的事情

宋生老師 解答

2017-08-30 14:39

你好!之前的就算了,你現(xiàn)在記錄進(jìn)去就行了。不然你賬上跟實(shí)際庫存這些對不上

宋生老師 解答

2017-08-30 15:12

你好!不客氣的。

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借,銀行存款500 貸,預(yù)收賬款500
2022-10-11 19:53:44
同學(xué)你好 借,應(yīng)收賬款56500 貸,主營業(yè)務(wù)收入50000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項6500 借,主營業(yè)務(wù)成本34000 貸,庫存商品34000 (1)假設(shè)購買方5月9日付清貨款,做相應(yīng)會計處理 借,銀行存款50000-50000*2% 借,財務(wù)費(fèi)用50000*2% 貸,應(yīng)收賬款56500 (2)假設(shè)購買方5月18日付清貨歡, 做相應(yīng)會計處理。 借,銀行存款50000-50000*1% 借,財務(wù)費(fèi)用50000*1% 貸,應(yīng)收賬款56500 (3)假設(shè)購買方 5月底才付清貨敖 做相應(yīng)會計處理。 借,銀行存款56500 貸,應(yīng)收賬款56500
2021-12-23 11:46:56
你好,借:庫存商品 5000 貸:主營業(yè)務(wù)成本 4500 應(yīng)收退貨成本 500 借:主營業(yè)務(wù)收入 9000 預(yù)計負(fù)債1000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅1600 貸:銀行存款 11600
2020-04-29 23:07:51
認(rèn)證的記進(jìn)項,借庫存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅貸銀行存款等
2020-02-10 16:37:13
你好!借庫存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅) 貸應(yīng)付賬款等
2017-08-30 14:24:55
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