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慧
于2017-09-04 23:47 發(fā)布 ??1073次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計(jì)師
2017-09-04 23:57
您好,這也是視同銷售處理的一種方法,因?yàn)槭前翠N售價(jià)格計(jì)提的增值稅。
慧 追問
2017-09-05 00:15
借:營業(yè)外支出620 貸:庫存商品 450 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)170 老師,不是應(yīng)該這樣嗎? 借:營業(yè)外支出1170 貸:主營業(yè)收入 1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)170 借:主營業(yè)成本450 貸:庫存商品 450
王雁鳴老師 解答
2017-09-05 00:19
您好,您這種寫法也可以,這樣就與稅法一致了。題目中的做法是按會計(jì)準(zhǔn)則處理的。建議實(shí)際操作中您按您的做法處理賬務(wù)。
2017-09-05 17:02
@王雁鳴老師:這樣說我就懂些了
2017-09-05 17:05
您好,好的,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,謝謝。
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王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
★ 4.99 解題: 103692 個
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慧 追問
2017-09-05 00:15
王雁鳴老師 解答
2017-09-05 00:19
慧 追問
2017-09-05 17:02
王雁鳴老師 解答
2017-09-05 17:05