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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-09-09 15:33

借;應(yīng)收賬款 (未結(jié)清部分)  銀行存款(收到的部分款項(xiàng)) 貸;主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

萌噠噠的小蘿卜 追問

2017-09-09 15:57

老師能幫我解答這道題嗎?萬分火急

鄒老師 解答

2017-09-10 19:14

你好,這個(gè)問題與之前的問題怎么毫無相關(guān)性?

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暫估應(yīng)付賬款處理 就是這樣結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期的成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2019-08-18 21:01:28
借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2017-07-08 15:51:44
借;應(yīng)收賬款 (未結(jié)清部分) 銀行存款(收到的部分款項(xiàng)) 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2017-09-09 15:33:27
你好,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2019-10-23 09:14:40
你好,借營業(yè)外支出,貸銀行存款100
2019-07-04 14:52:25
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