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小樂(lè)
于2017-09-10 15:42 發(fā)布 ??2552次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-09-10 15:50
您好,可以的,但是這樣顯得不專業(yè),最好把應(yīng)收賬款明細(xì)科目借方余額之和記在資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款項(xiàng)目上,把應(yīng)收賬款明細(xì)科目貸方余額之和記在資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)收賬款項(xiàng)目上。
小樂(lè) 追問(wèn)
2017-09-10 16:08
@王雁鳴老師:老師你那樣我是不是還要調(diào)賬啊,因?yàn)槲乙矝](méi)有設(shè)置預(yù)收賬款科目
王雁鳴老師 解答
2017-09-10 16:10
您好,可以不用調(diào)整賬務(wù),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候進(jìn)行重分類計(jì)算填寫即可。當(dāng)然如果想調(diào)賬處理,也是可以的。
2017-09-10 16:19
@王雁鳴老師:老師如果我就寫到應(yīng)收賬款科目用負(fù)數(shù)表示可以嗎
2017-09-10 16:27
您好,可以的。
2017-09-10 16:29
@王雁鳴老師:老師新企業(yè)本月第一次填寫財(cái)務(wù)報(bào)表,那么資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)是不是填寫本年利潤(rùn)的期末余額數(shù)呢
2017-09-10 16:32
您好,是的,填寫利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)即可。
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王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
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2017-09-10 16:10
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