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送心意

江老師

職稱(chēng)高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-02-03 15:30

直接按發(fā)票的金額入賬。后面追欠發(fā)票

石竹 追問(wèn)

2023-02-03 16:17

那我計(jì)提費(fèi)用也是按發(fā)票金額嗎

江老師 解答

2023-02-03 16:33

是的,按發(fā)票的金額入管理費(fèi)用的賬,這樣,由于有發(fā)票才能夠在企業(yè)所得稅稅前列支。

石竹 追問(wèn)

2023-02-03 16:42

怎么做分錄能教一下嗎

江老師 解答

2023-02-03 16:44

借:管理費(fèi)用——電費(fèi)  75530.35
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)9818.94
貸:應(yīng)付賬款  85349.29

石竹 追問(wèn)

2023-02-03 16:49

另外那1000多的呢

江老師 解答

2023-02-03 16:51

另外的1000多就是形成了應(yīng)付賬款的借方余額,表示需要收回的發(fā)票或者是多付的貨款

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同學(xué),你好,按第二種方式
2020-05-02 11:02:20
你好,你的會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的
2025-02-06 15:38:21
你好,紅沖,再做發(fā)票的,因?yàn)檫@個(gè)發(fā)票的日期不能提前。
2024-12-20 10:47:23
你好,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出科目,
2023-11-23 14:07:11
可以的,你的分錄是正確的
2023-09-07 10:29:59
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