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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2023-02-03 15:30

直接按發(fā)票的金額入賬。后面追欠發(fā)票

石竹 追問

2023-02-03 16:17

那我計提費用也是按發(fā)票金額嗎

江老師 解答

2023-02-03 16:33

是的,按發(fā)票的金額入管理費用的賬,這樣,由于有發(fā)票才能夠在企業(yè)所得稅稅前列支。

石竹 追問

2023-02-03 16:42

怎么做分錄能教一下嗎

江老師 解答

2023-02-03 16:44

借:管理費用——電費  75530.35
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)9818.94
貸:應付賬款  85349.29

石竹 追問

2023-02-03 16:49

另外那1000多的呢

江老師 解答

2023-02-03 16:51

另外的1000多就是形成了應付賬款的借方余額,表示需要收回的發(fā)票或者是多付的貨款

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相關問題討論
同學,你好,按第二種方式
2020-05-02 11:02:20
同學你好,如果是支付的當月或者上月租金是借管理費用。如果是預付的下月的,應該是借預付賬款
2024-02-29 17:01:50
學員您好,是的,對的
2024-01-04 13:06:08
財務費用擔保費做這個。
2023-10-19 11:31:58
管理費用 就不用暫估,可以直接做管理費用 ,然后發(fā)票來了,貼后面
2023-10-16 15:46:34
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