500萬元工程分包給項目經(jīng)理做,規(guī)定項目經(jīng)理自付稅金,上交公司3個點的管理費,,1人開了工程款400萬元,銷項稅額是396396.40元,2日收到工程款400萬元,要支付工程款時,扣除稅金14%及管理費3%,即68萬元,收到人工工資清單99萬元,材料款水泥等發(fā)票233萬元,增值稅進項稅額8萬元,,那我應(yīng)該支付項目經(jīng)理工程款332萬元,還要退回項目經(jīng)理稅費8萬,共支付工程款340萬元,,這樣對嗎?麻煩將會計分錄告知怎么做?
清香@百合
于2017-09-11 10:21 發(fā)布 ??1492次瀏覽
- 送心意
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2017-09-11 10:40
成本結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄又怎么做?謝謝!
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1期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
2,不需要結(jié)轉(zhuǎn),不需要做分錄
2016-12-22 14:41:29

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。
2020-04-15 15:43:44

你好 看下月末的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2018-12-06 10:32:33

您好!月份終了,將當月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)500
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 500
2017-03-17 14:41:47

您好!借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2017-10-09 16:23:12
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袁老師 解答
2017-09-16 08:02