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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-09-12 17:05

你好11、應(yīng)補(bǔ)繳稅額的, 
借:以前年度損益調(diào)整  
    貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅  
2、繳納稅款時(shí), 
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅  
    貸:銀行存款  
3、調(diào)整未分配利潤(rùn), 
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)  
    貸:以前年度損益調(diào)整

方向 追問

2017-09-12 17:08

謝謝宋老師:我只做了前面兩步,第三沒有做,我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系就差這筆數(shù)。這個(gè)怎么辦呢?

宋生老師 解答

2017-09-12 17:10

你好!你做這個(gè)分錄啊。做了就好了啊

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您好,是需要的,借以前年度損益調(diào)整或利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調(diào)整的話,還需要結(jié)轉(zhuǎn),借利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款。
2021-04-21 09:48:59
你好,增值稅是沒有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
你好,是的
2017-05-24 11:54:07
您好,之前計(jì)提了嗎這個(gè)的
2023-10-06 20:25:17
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