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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-09-13 21:33

你好,收入沖紅,相應(yīng)的成本也需要沖銷的          
借;應(yīng)付職工薪酬   原材料等科目  貸;主營業(yè)務(wù)成本

angel 追問

2017-09-13 21:36

老師,電費(fèi)發(fā)票之前做賬的時(shí)候借主營業(yè)務(wù)成本   應(yīng)交稅費(fèi),  現(xiàn)在怎么沖回?是不是做錯(cuò)了?

鄒老師 解答

2017-09-13 21:37

借;應(yīng)付賬款等科目   貸;主營業(yè)務(wù)成本 
做計(jì)入成本的相反分錄

angel 追問

2017-09-13 21:48

老師,交電費(fèi)的錢也沖回來?

鄒老師 解答

2017-09-13 21:52

你好,錢一般是掛賬,因?yàn)槟阒皇浅杀緵_回,電費(fèi)款項(xiàng)并沒有退回

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直接做分錄紅沖銷售收入的金額就是
2023-08-10 10:30:00
您好 做相同的紅字分錄就好了 然后再根據(jù)重新開的再寫一筆藍(lán)字分錄
2021-12-22 14:58:47
你好 你們實(shí)際業(yè)務(wù)是購進(jìn)商品 和運(yùn)費(fèi)發(fā)生的業(yè)務(wù) 是嗎
2020-01-08 16:55:03
銷售時(shí)確認(rèn)收入 應(yīng)收賬款 轉(zhuǎn)賬時(shí),沖減應(yīng)收賬款 多出來的部分計(jì)入營業(yè)外收入
2019-12-12 16:33:59
你好,同學(xué)。 你是按實(shí)際購入 時(shí)計(jì)固定資產(chǎn),收到發(fā)票有差額再作調(diào)整
2019-10-22 19:13:30
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