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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-09-14 10:22

你好,結(jié)轉(zhuǎn)的 時候你只需要根據(jù)1800-330的數(shù)據(jù)做結(jié)轉(zhuǎn),然后做減免330的分錄就是了

琴琴 追問

2017-09-14 10:44

減免的分錄是做在8月還是9月再做?

鄒老師 解答

2017-09-14 10:45

你好,你哪個月月份減免就計入哪個月

琴琴 追問

2017-09-14 10:52

我這樣做,對嗎? 
請問老師

鄒老師 解答

2017-09-14 10:53

你好,是的,就是這樣處理的

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應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅只是個過度科目,不用他也可以,我平時沒用。金稅盤處理如下 購買時借管理費貸銀存 抵扣時借應(yīng)交稅費增值稅減免稅 借管理費用負數(shù) 然后結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸應(yīng)交稅費增值稅減免稅 如果解答了你的疑問請給老師五星好評謝謝
2018-10-12 20:24:55
上述的會計處理完全正確。
2019-09-11 16:49:25
你好,你繳納了稅款就沒有余額了
2018-01-25 15:01:31
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)280 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 280 不做這個,你看這個轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是借方還是貸方,貸方才做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅,
2019-10-19 14:44:46
您好,是的,稅控盤維護費抵減,借,應(yīng)交稅費-未交增值稅 ,貸, 營業(yè)外收入,是不對的。應(yīng)該不用再結(jié)轉(zhuǎn)了。
2018-01-11 10:11:21
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