
這個(gè)月申報(bào)增值稅,認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證多了,超過銷項(xiàng)了,我不想增值稅報(bào)表成負(fù)數(shù),如何申報(bào)呢
答: 這個(gè)就是暫估一筆無票的銷售收入處理,計(jì)算銷項(xiàng)稅就行了。
本月有進(jìn)項(xiàng)稅未認(rèn)證抵扣,報(bào)增值稅是不是0申報(bào),無銷項(xiàng)
答: 對,直接做零申報(bào)就可以了。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
現(xiàn)在申報(bào)8月份的增值稅(全部0申報(bào)),但公司8月沒有銷項(xiàng),但8月認(rèn)證了一張進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在申報(bào)時(shí)進(jìn)項(xiàng)這個(gè)表里我是全部填0,還是要在第26行按截圖里這樣填對嗎?
答: 你好,不對,填在第一欄與第二欄


晨希 追問
2017-09-14 14:58
吳月柳 解答
2017-09-14 15:02
晨希 追問
2017-09-14 15:04
吳月柳 解答
2017-09-14 15:07
晨希 追問
2017-09-14 15:12
吳月柳 解答
2017-09-14 15:16