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1975687864
于2017-09-14 20:07 發(fā)布 ??1244次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-09-14 20:14
我看到的是調(diào)整以前月份的分錄,不太明白他們的借貸關(guān)系
1975687864 追問
2017-09-14 20:18
如果是即使客戶有是供應商能不能就做應收或應付呀
2017-09-14 20:22
分錄咋寫呀?老師
王雁鳴老師 解答
2017-09-14 20:10
您好,就是客戶即購買貴公司的產(chǎn)品,又給貴公司提供商品和服務的情況下,使用這個分錄的。
2017-09-14 20:15
您好,如果是調(diào)整以前月份的分錄,不看具體的原因,我也搞不清楚是什么意思了。
2017-09-14 20:19
您好,如果按我說的,客戶即購買貴公司的產(chǎn)品,又給貴公司提供商品和服務的情況下,可以做應收或者應付的,之后再進行應收沖應付。
2017-09-14 20:25
您好,一般情況下,銷售時,借;應收賬款-客戶,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅。對方提供商品時,借;庫存商品,貸;應付賬款-客戶。對應沖賬時,借;應付賬款-客戶,貸:應收賬款-客戶。
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請問,第四的分錄借方是應收賬款還是應付賬款??
答: 你好 應收賬款 你確認壞賬借壞賬準備貸應收賬款 收回來做相反的就行
老師您好,我想問一下支付貨款用應收賬款和應付賬款怎么寫分錄呢?
答: 您好,支付供應商貨款,借:應付賬款 貸:銀行存款,謝謝。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
一個單位又掛應收賬款又掛應付賬款,該怎么重分類分錄怎么做
答: 您好,一般情況下,應收賬款與應付賬款是不能重分類的。
企業(yè)內(nèi)賬,期初數(shù)據(jù)應付賬款100弄錯了方向,實際上是應收賬款100,這怎么調(diào)整,具體的分錄是怎樣的?
討論
題目的第二段,答案的第六小題的圈二,為什么是應收賬款,而不是應付賬款,為什么應收賬款在借方,我區(qū)分不來,這樣子的分錄要怎么做的呀
老師,同一個客戶的應收賬款借方250萬,應付賬款借方150萬,怎樣做并賬分錄
確認最后無法收回的應收賬款和最后無法支付的應付賬款最后要怎么寫分錄。
老師您好,同一家客戶,我的賬上應收賬款有余額,應付賬款有余額,我想對沖,分錄怎么做
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2017-09-14 20:18
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2017-09-14 20:22
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2017-09-14 20:25