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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-09-15 14:18

你好!成本要沖回。借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整。

愛群 追問

2017-09-15 14:29

老師,沖銷售發(fā)票的紅字怎么做?

宋生老師 解答

2017-09-15 14:30

你好!你之前藍字分錄怎么做的?

愛群 追問

2017-09-15 14:31

@宋老師:借:應(yīng)收帳款  貸:主營業(yè)務(wù)收入   貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)

宋生老師 解答

2017-09-15 14:32

你好!你借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項) 金額寫負數(shù)

愛群 追問

2017-09-15 14:33

@宋老師:老師,以前年度損益調(diào)整在資產(chǎn)負債表上直接放未分配利潤嗎?

宋生老師 解答

2017-09-15 14:33

你好!直接影響這個應(yīng)該是這樣說

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