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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2017-09-21 11:08

老師,那如果我的未繳增值稅為50000,但由于計(jì)算差額,實(shí)際繳納是多繳納了1分錢,那我就在實(shí)際繳納那筆分錄里加上營(yíng)業(yè)外支出1就行了吧

方亮老師 解答

2017-09-21 10:45

第三筆分錄錯(cuò)誤,正確分錄如下: 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

方亮老師 解答

2017-09-21 11:48

是的。

上傳圖片 ?
相關(guān)問(wèn)題討論
你這個(gè)第一個(gè)分錄做反了吧
2019-10-27 22:28:20
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交增值稅–預(yù)交增值稅
2019-01-31 08:40:50
您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 分錄后面的金額是本期應(yīng)該繳納的增值稅
2019-02-24 10:17:38
是的
2017-04-08 10:42:11
你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)207002.94 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)32842.82 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)480 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)173680.12
2019-08-13 16:38:17
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