
我們是國(guó)內(nèi)銷售方(以下簡(jiǎn)稱乙),出口貨物到國(guó)外,現(xiàn)在是和國(guó)外一家美國(guó)公司(以下簡(jiǎn)稱為甲)簽合同階段,對(duì)方合同中寫到:“供應(yīng)商乙應(yīng)在其納稅申報(bào)表中報(bào)告所有這些免稅銷售,如同他們報(bào)告其他免稅銷售一樣?!边@句話什么意思?對(duì)我們有什么影響?
答: 你好,這個(gè)就是對(duì)甲來(lái)說免稅的財(cái)產(chǎn)稅,就是乙方代扣代繳,具體的你可以咨詢下律師,畢竟會(huì)計(jì)不是律師
原單位主營(yíng)液化氣供應(yīng)商,12月購(gòu)入材料因不能及時(shí)銷售,認(rèn)證后,在納稅申報(bào)表中填寫在待抵扣的欄目了,這些稅額,還能抵扣嗎?
答: 您好!可以是可以,只是你本身填錯(cuò)了。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
做審計(jì)需要提供的納稅申請(qǐng)表,申報(bào)個(gè)稅的納稅申報(bào)表是什么,是工資表嗎?
答: 您好!是工資薪金的申報(bào)表

