
月末庫存商品沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在會(huì)計(jì)分錄要怎么調(diào)整。
答: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品
去年3月有一個(gè)庫存商品忘記結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,現(xiàn)在賬上怎么調(diào)整?。繒?huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 你好,可以借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品。然后再把1000年的損益調(diào)整科目轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)就可以。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)錯(cuò)了,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:生產(chǎn)成本 沒有把生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)到庫存商品,現(xiàn)在怎么來調(diào)整呢
答: 學(xué)員朋友您好,借:庫存商品,貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用\借:以前年度損益調(diào)整所稅稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)借:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用 貸:未分配利潤(rùn)

