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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-09-25 10:48

你好,是的,借方是原材料,沒(méi)有付款計(jì)入應(yīng)付賬,付款了計(jì)入銀行存款等科目

002 追問(wèn)

2017-09-25 10:53

那次月我收到發(fā)票和收料單另一聯(lián)該怎么記 
是借應(yīng)付賬款,貸銀行存款嗎?

鄒老師 解答

2017-09-25 10:57

你好,沒(méi)有收到發(fā)票,付款了 
借;預(yù)付賬款  貸;銀行存款 
次月我收到發(fā)票和收料單 
借;原材料  貸;預(yù)付賬款

002 追問(wèn)

2017-09-25 11:01

@鄒老師:次月我收到的發(fā)票和收料單就是之前的收料單。不是應(yīng)該應(yīng)付賬款減少了?記借方

鄒老師 解答

2017-09-25 11:02

沒(méi)有收到發(fā)票,付款了 
借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 
次月我收到發(fā)票和收料單 
借;原材料 貸;預(yù)付賬款 
應(yīng)當(dāng)這樣核算 
預(yù)付賬款貸方也是表示減少

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您好,一般情況下是的。分錄,借:原材料;貸:應(yīng)付賬款。借:應(yīng)付賬款;貸:銀行存款 。
2016-12-12 21:10:00
老師我這可以嗎分錄暫估材料的還是就是應(yīng)付賬款~應(yīng)付暫估款呢
2017-10-19 09:35:19
您好,1紅字沖回暫估分錄和領(lǐng)用分錄,2按發(fā)票金額重新入賬,同時(shí)按入庫(kù)和領(lǐng)用
2021-12-22 20:40:26
同學(xué)您好! 購(gòu)買(mǎi)原材料時(shí),若原材料和運(yùn)費(fèi)分開(kāi)發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)分別處理。原材料費(fèi)用記入“原材料”科目,運(yùn)費(fèi)記入相關(guān)成本或費(fèi)用科目,而非與原材料合并記入“應(yīng)付賬款-原材料”。正確的分錄應(yīng)為:借:原材料、運(yùn)費(fèi);貸:應(yīng)付賬款-原材料、銀行存款/應(yīng)付賬款-運(yùn)費(fèi)。
2024-03-16 16:10:32
借;原材料 貸;銀行存款等科目 借;原材料 貸;應(yīng)付賬款
2017-07-05 15:17:48
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