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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-09-25 11:50

你好,根據(jù)增值稅應納稅額 
期末結轉(zhuǎn)  借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應交稅費-未交增值稅

love艷 追問

2017-09-25 11:53

能說一下月末稅款的處理嗎  我這月銷項10  進項8  預繳了9    月末我要怎么做

鄒老師 解答

2017-09-25 11:53

你好,不需要做結轉(zhuǎn)未交增值稅的賬務處理

love艷 追問

2017-09-25 11:58

@鄒老師:老師 不懂  銷項跟進項不是月末都要結轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅么   預繳的也要結轉(zhuǎn)到未交增值稅

鄒老師 解答

2017-09-25 11:59

你好,只有有增值稅應納稅額的時候結轉(zhuǎn) 
進項,銷項本身發(fā)生額是不需要結轉(zhuǎn)到未交增值稅的

love艷 追問

2017-09-25 12:04

@鄒老師:預繳的也不轉(zhuǎn)嗎  月末不是要結轉(zhuǎn)成借:應交稅費-未交增值稅  貸:應交稅費-預交增值稅

鄒老師 解答

2017-09-25 12:04

你好,不需要結轉(zhuǎn)的

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相關問題討論
你好!你的問題是什么呢
2019-06-27 15:26:17
您好對的,是這個意思的
2023-04-19 10:50:10
借,銷項100 貸 進項60 未交增值稅40
2020-04-01 12:35:21
您好,是的,就是這樣處理的
2022-02-07 16:20:16
上述處理沒有問題,是完全正確的??梢杂靡呀欢惤鸷怂悖部梢杂妙A繳增值稅核算處理。最后清繳稅款
2018-09-29 16:44:29
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