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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2023-02-14 11:28

您好!可以的,可以折舊

紫蘇 追問

2023-02-14 11:45

那么老師,我既然是根據(jù)發(fā)票入賬,那么我剛開始走入在建工程了,如果我這個月全部轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)折舊了,那么我后面再收到發(fā)票,我后面這部分折舊該怎么弄呢?

宋生老師 解答

2023-02-14 11:45

你好!不是,你按合同,全額入賬折舊。做暫估,收到發(fā)票慢慢沖暫估

紫蘇 追問

2023-02-14 11:47

由于我們的工程比較大,數(shù)據(jù)比較麻煩,我可不可不按照合同的走?我就現(xiàn)在帳里的在建工程,先做轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),開始折舊,后面根據(jù)發(fā)票再繼續(xù)慢慢轉(zhuǎn)入,這樣可以嗎

宋生老師 解答

2023-02-14 11:48

你好!你這樣的話,折舊的時間不同了。1月轉(zhuǎn)入的跟4月轉(zhuǎn)入的,折舊開始時間不同

紫蘇 追問

2023-02-14 11:51

對的,我知道,我現(xiàn)在糾結(jié)的就是這里,你的意思,就是我如果合同簽訂的是1千萬,我開始就做賬:借固定資產(chǎn)  貸:應付賬款-暫估 ,以后收到發(fā)票的話,就走:借應付賬款-暫估  貸,銀行存款那暫估里包不包括進項稅????

宋生老師 解答

2023-02-14 11:52

你好!包括的,要包括進項

紫蘇 追問

2023-02-14 11:53

那你看我上面的會計分錄,收到發(fā)票后,該怎么走賬???稅怎么走???

宋生老師 解答

2023-02-14 11:57

你好!你先借固定資產(chǎn)—xx資產(chǎn) 1000/1.13 應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅-暫估100/1.13*0.13 貸應付賬款暫估
然后 每次收到一部分,就借應付賬款 貸銀行存款
借:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅-暫估   貸:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅-暫估

紫蘇 追問

2023-02-14 12:13

老師,好聰明,還有就是剛才我問的我們廠房的合同是一個億的,但是,我們收到發(fā)票是7000萬,因為一個億里面有6%,9%,還有13%的發(fā)票,這樣我沒法做暫估,我現(xiàn)在能不能把走到在建工程里的3000萬做折舊,然后后面的等以后再折舊呢?????

宋生老師 解答

2023-02-14 12:24

你好!可以的??梢赃@樣操作,分成幾個項目分開折舊

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固定資產(chǎn)賬面余額是指固定資產(chǎn)科目在賬面上的實際余額,它反映了企業(yè)購置固定資產(chǎn)時所支付的實際成本,包括固定資產(chǎn)的買價、運雜費、安裝費等。這個余額通常不會隨著時間的推移而改變,除非有新的固定資產(chǎn)被購置或者舊的固定資產(chǎn)被處置。
2024-06-28 15:57:04
同學你好,這個是需要的,等于說是處置固定資產(chǎn),這個要進入固定資產(chǎn)清理。
2022-09-24 12:39:30
學員您好,是的,對的
2022-09-24 12:51:03
你好,固定資產(chǎn)投資 額是包括固定資 產(chǎn),它還包括在建工程
2023-01-06 17:18:33
因為清理的時候借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)清理反應的是按賬面價值結(jié)轉(zhuǎn)的待清理的固定資產(chǎn),某種意義上來說也是固定資產(chǎn)的一種存在形式,所以加進去一并反應。
2020-02-18 12:35:44
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