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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-02-15 10:57

同學(xué)你好
對的
這樣做就可以

Magnolia-Alan 追問

2023-02-15 11:01

老師,那月底,我需要做結(jié)轉(zhuǎn)憑證嗎?

樸老師 解答

2023-02-15 11:07

同學(xué)你好
出口退稅的不用結(jié)轉(zhuǎn)

Magnolia-Alan 追問

2023-02-15 11:17

老師,那我計算增值稅的時候,是要減去這部分的銷項嗎? 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項  貸:應(yīng)繳稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 貸:應(yīng)繳稅費-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷 嗎?

樸老師 解答

2023-02-15 11:25

同學(xué)你好
對的
是這樣的哦

Magnolia-Alan 追問

2023-02-15 11:34

老師,謝謝!祝你每天開心。

樸老師 解答

2023-02-15 11:40

同學(xué)你好
滿意請給五星好評,謝謝

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你看一下圖片吧,同學(xué)
2019-08-05 11:30:40
您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
是的。就是這樣老做分錄的?
2021-08-16 13:01:05
你好 ;? 你這個是要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄吧? ??? ?你調(diào)賬是啥意思 。 之前做錯了嗎???
2021-09-09 14:08:46
有應(yīng)納稅額的情況下 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 月初實際交納時 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21
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