老師,就是本來我們買了關(guān)聯(lián)股東的原材料,導(dǎo)致產(chǎn)品 問
需先計(jì)損失,再單獨(dú)處理資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓: 先將 10 多萬損失計(jì)入 “待處理財(cái)產(chǎn)損溢”,明確關(guān)聯(lián)股東賠償后轉(zhuǎn) “其他應(yīng)收款”。 原材料、在產(chǎn)品賣給關(guān)聯(lián)股東時(shí),按約定價(jià)格正常核算(不分?jǐn)倱p失),賠償款與轉(zhuǎn)讓款分別結(jié)算。 兩者分開處理,避免公司承擔(dān)本應(yīng)由對方負(fù)責(zé)的損失。 答
請問老師,這樣的發(fā)票類目預(yù)付卡銷售*抖音付費(fèi)服務(wù) 問
是的,就是那樣處理就行 答
老師好,我們公司要招聘一個(gè)外貿(mào)主管,要預(yù)算一下投 問
同學(xué),你好 預(yù)算一下投入產(chǎn)出?? 是預(yù)算項(xiàng)目還是什么? 答
企業(yè)購買設(shè)備,一般用銀行固定資產(chǎn)貸款,一般用自有 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,您好,有一公司,賬上掛著欠供應(yīng)商貨款65萬,其實(shí) 問
可以的,沒問題的哈 答

公司購買的抽油機(jī)與灶具各一千元的樣子,請問計(jì)入什么科目,取得增值稅專用發(fā)票,謝謝
答: 1、借:工程施工 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 2、借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款 3、借:工程施工 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
本月出納拿來的5月份單子里有增值稅專用發(fā)票,但是還沒有認(rèn)證,再認(rèn)證就要等到六月底了,這幾張可以幾賬嗎?如果記賬和申報(bào)的就不一致了吧,不記賬但是錢已經(jīng)支出了和出納賬就不對了。有沒有什么別的方法,比如設(shè)置什么科目先計(jì)入,下個(gè)月認(rèn)證了再沖銷?
答: 你好,可以的 計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)就是了
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師您好,收到一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,是一家國際快遞公司開過來的,科目開的是“經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*增值稅”,這樣開是否符合規(guī)定呢,謝謝您。
答: 這種品名是不嚴(yán)謹(jǐn),不符合實(shí)際的。應(yīng)開快遞服務(wù)類品名的發(fā)票


美麗中華 追問
2017-10-02 13:30
袁老師 解答
2017-10-02 14:24