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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-10-06 15:35

但是像是工資啦。還有電費水費啦,計提的時候要提前計算出來才行哈。

小敏 追問

2017-10-06 15:45

我的會計科目中沒有應付利息這個科目,怎么辦。我做成應付股利行嗎?還是做成預提費用-預提利息

宋生老師 解答

2017-10-06 15:34

你好!9月借管理費用-電費等 貸應付賬款 
10月借應付賬款 貸銀行存款。

宋生老師 解答

2017-10-06 15:38

你好!是的。是要提前計算出來。實際操作中,為什么15號之前都可以申報,就是怕企業(yè)數(shù)據(jù)出不來啊。

宋生老師 解答

2017-10-06 15:50

你好!你是發(fā)生了什么業(yè)務

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相關(guān)問題討論
您好,計提是當時沒有發(fā)票的是吧
2019-04-28 21:13:24
同學你好,跨年的水電費用,借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2019-01-17 14:28:27
你好!9月借管理費用-電費等 貸應付賬款 10月借應付賬款 貸銀行存款。
2017-10-06 15:34:13
借:管理費用-水電費,銷售費用--水電費,生產(chǎn)成本-水電費,貸:應付賬款;借:應付賬款貸:銀行存款;可以的
2017-03-15 21:36:33
借財務費用、管理費用 貸銀行存款
2015-12-29 10:19:23
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