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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-10-09 15:07

你好!你是小規(guī)模還是一般納稅人。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2017-10-09 15:12

老師你好,我們是一般納稅人

宋生老師 解答

2017-10-09 15:17

您好!增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄”應納稅額減征額“。 
  
2、根據(jù)《國家稅務總局關于調(diào)整增值稅納稅申報有關事項的公告》(國家稅務總局公告2013年第32號)規(guī)定,對可在增值稅應納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設備費用以及技術維護費,應填報《增值稅納稅人申報表附列資料(四)》(稅額抵減情況表)。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2017-10-09 16:02

申報表23填了后跳出這個框框  
我這個期末留底額應該是含這個480才對吧

宋生老師 解答

2017-10-09 16:03

您好!如果沒有抵扣是要含這個

萌噠噠的小蘿卜 追問

2017-10-09 16:06

你的意思是我期末留底數(shù)應該金額是11371.41 480嗎

宋生老師 解答

2017-10-09 16:07

您好!是的。但是建議你有留抵就別弄這個480了

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相關問題討論
你好!你是小規(guī)模還是一般納稅人。
2017-10-09 15:07:59
這個發(fā)票,不用網(wǎng)上認證,可以直接抵稅
2018-09-05 09:48:58
你取得了,就可以申報抵免,當期沒有增值稅,可以抵免以后期間增值稅的
2018-11-14 15:49:10
你好,是的
2017-05-18 15:39:12
你好,那你上一個月的期末余額有嗎?
2022-10-13 16:25:04
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