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送心意

陳靜老師

職稱,中級會計師

2017-10-11 10:40

你好!借:預(yù)付賬款-房租   277200    貸:銀行存款    177200     貸應(yīng)付賬款     100000

尊敬的小丸子 追問

2017-10-11 10:46

老師,那每月如何分攤到費用呢

尊敬的小丸子 追問

2017-10-11 10:57

老師人呢,借 管理費用23100 
                 貸 預(yù)付賬款 23100 
    這樣對不對啊

陳靜老師 解答

2017-10-11 11:09

你好!是的,你的理解是正確的,不好意思,剛才在忙的。

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你好!借:預(yù)付賬款-房租 277200 貸:銀行存款 177200 貸應(yīng)付賬款 100000
2017-10-11 10:40:39
你好 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 借:管理費用-房租 貸:其他應(yīng)付款
2019-10-14 08:51:04
您好 6月收到定金 借:銀行存款 10000 貸:預(yù)收賬款 10000 7月收到尾款 借:銀行存款 40000 貸:預(yù)收賬款 40000 1、借:預(yù)收賬款 10000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 10000/1.03=9708.74 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 10000/1.03*0.03=291.26 借:預(yù)收賬款 40000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 40000/1.03=38834.95 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 40000/1.03*0.03=1165.05 2、借:預(yù)收賬款 50000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 50000/1.03=48543.69 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 50000/1.03*0.03=1456.31
2019-08-07 08:07:17
您好,借銀行存款貸預(yù)收賬款,后面發(fā)貨開發(fā)票借預(yù)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
2020-07-30 10:51:06
你好,借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 借:預(yù)收賬款 貸:收入 應(yīng)交增值稅
2019-08-29 16:40:09
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