(內(nèi)賬小規(guī)模沒有開發(fā)票,就寫了個收據(jù))支付2017年10月至2018年10月的房租合計是277200元,現(xiàn)在支付了177200元,剩余10萬元2018年10月前支付。怎么做賬寫分錄,攤銷
尊敬的小丸子
于2017-10-11 10:38 發(fā)布 ??860次瀏覽
- 送心意
陳靜老師
職稱: ,中級會計師
2017-10-11 10:40
你好!借:預(yù)付賬款-房租 277200 貸:銀行存款 177200 貸應(yīng)付賬款 100000
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你好!借:預(yù)付賬款-房租 277200 貸:銀行存款 177200 貸應(yīng)付賬款 100000
2017-10-11 10:40:39

你好
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
借:管理費用-房租
貸:其他應(yīng)付款
2019-10-14 08:51:04

您好
6月收到定金
借:銀行存款 10000
貸:預(yù)收賬款 10000
7月收到尾款
借:銀行存款 40000
貸:預(yù)收賬款 40000
1、借:預(yù)收賬款 10000
貸:主營業(yè)務(wù)收入 10000/1.03=9708.74
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 10000/1.03*0.03=291.26
借:預(yù)收賬款 40000
貸:主營業(yè)務(wù)收入 40000/1.03=38834.95
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 40000/1.03*0.03=1165.05
2、借:預(yù)收賬款 50000
貸:主營業(yè)務(wù)收入 50000/1.03=48543.69
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 50000/1.03*0.03=1456.31
2019-08-07 08:07:17

您好,借銀行存款貸預(yù)收賬款,后面發(fā)貨開發(fā)票借預(yù)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
2020-07-30 10:51:06

你好,借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 借:預(yù)收賬款 貸:收入 應(yīng)交增值稅
2019-08-29 16:40:09
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